X县人民法院关于整改“回头看”专项审计调查工作的汇报.docx

秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.comXX 县人民法院关于整改“回头看”专项审计调查工作的汇报尊敬的各位领导、各位同仁:根据本次专项审计调查整改“回头看”工作会议部署,现将我院司法巡查、财务收支、刑事审判、执行工作等领域审计整改落实、自查自纠及长效治理相关工作情况汇报如下。近期,我院高度重视专项审计调查及整改“回头看”工作,始终坚持以问题为导向、以整改为抓手、以长效为目标,全面对标审计反馈问题、司法巡查短板、业务工作弱项,逐项梳理、逐条整改、逐个销号,扎实推进各类问题整改落地见效,全力补齐司法工作短板、规范司法运行流程、筑牢司法廉洁防线。同时坚持举一反三、自查自纠,全面排查工作中的薄弱环节和潜在风险,切实把审计整改成果转化为提升司法质效、规范司法管理、锻造过硬队伍的强大动力,推动法院各项工作规范化、制度化、常态化发展。总体来看,我院已完成本轮审计及巡查反馈大部分问题的立行立改,剩余长期性、系统性问题已建立常态化整改机制,整改工作取得阶段性成效,但对照上级工作要求和司法规范化建设标准,仍存在一些短板和不足。现将具体情况汇报如下:一、各项工作开展及整改落实情况(一)司法巡查及整改“回头看”工作开展情况秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com我院始终将司法巡查整改作为重大政治任务,严格落实上级法院司法巡查工作部署,常态化开展巡查整改“回头看”,健全完善“排查—整改—巩固—提升”的闭环工作机制,切实以巡查整改倒逼司法作风转变、工作质效提升、管理制度完善。一是压实整改责任,全面落实巡查任务。针对过往司法巡查反馈的党建引领不足、司法作风不严、制度执行弱化、监督管理缺位等问题,院党组第一时间召开专题会议研究部署,成立由院长牵头的整改工作领导小组,细化分解整改任务,制定专项整改方案,形成“党组主体责任、班子成员一岗双责、各部门具体落实、纪检全程监督”的四级责任体系。对巡查反馈问题实行清单化管理、项目化推进、销号式整改,逐一明确整改措施、责任部门、责任人和完成时限,定期召开整改推进会,动态跟踪整改进度,确保所有问题件件有落实、事事有回音。二是深化自查自纠,扎实开展回头看。结合本次专项审计整改要求,我院对历年司法巡查整改完成情况开展全面“回头看”,通过查阅台账、座谈访谈、案件评查、现场督查等方式,重点核查已整改问题是否反弹、整改措施是否落地、制度机制是否健全、整改成效是否长效。全面排查巡查整改盲区和薄弱环节,重点整治整改不彻底、治标不治本、边改边犯等问题,对排查发现的细微短板及时查漏补缺,巩固巡查整改成果。三是强化成果转化,健全长效管理机制。坚持以巡促改、以巡促建、以巡促治,深刻剖析巡查发现问题的根源,倒查制秘书之家—全网资源每日更新 www.mishuzj.com度漏洞和管理短板,结合法院工作实际修订完善党建工作、司法作风、队伍管理、审判监督等系列制度规范,进一步规范司法履职流程。同时将巡查整改与日常审判执行、队伍建设、党风廉政建设深度融合,把整改成效纳入部门和干警绩效考核,切实将巡查整改成果转化为推动法院高质量发展的实际成效。(二)财务收支审计整改工作开展情况我院严格遵守财经法律法规和司法经费管理规定,高度重视财务收支专项审计工作,针对审计反馈及自查发现的经费使用、账务管理、资产管控、报销审批等方面问题,从严从实推进整改,全面规范财务收支管理工作。一是规范经费收支管理。针对审计指出的部分经费报销手续不规范、支出明细不清晰、科目使用不够精准等问题,我院立即组织财务人员全面梳理近年度财务收支台账,对不规范票据、不完善手续逐一补齐完善,严格执行经费审批分级负责制,细化报销审核流程,明确票据审核、用途核查、流程审批标准,杜绝无依据开支、不规范报销等问题。严格落实司法经费专款专用原则,规范诉讼费、罚没款、案款收缴划转流程,确保所有资金收支全程留痕、合规合法。二是健全财务管理制度。结合审计整改要求,修订完善《财务管理制度》《经费报销管理细则》《固定资产管理办法》等制度,进一步细化经费预算、支出、报销、核算...

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